為加強審計成果運用,促進審計整改工作,集團公司于6月3日下午在1201會議室召開審計整改推進會,集團公司領導尚總、桂總、趙總、伍總,審計事務所于所長、孫經(jīng)理及審計風控部、財務部、新區(qū)地產(chǎn)、康嘉實業(yè)有關同志參加。
會上,胡永勝首先匯報了2020年度集團公司內(nèi)部審計的總體情況。接著針對難以整改的7個事項,由審計風控部陳陶濤一一提出,各責任部門進行相關情況的解釋,分管領導提出具體整改要求。各部門、各子公司紛紛表示會后將嚴格落實相關要求,盡快整改到位。
最后,尚總要求:(1)集團上下要充分認識到審計整改的重要性和必要性,將落實審計整改與推動改革創(chuàng)新、完善內(nèi)部控制相結合;(2)各部門、各子公司要制定整改方案,列明整改任務和整改措施,明確時間安排,及時進行整改;(3)審計風控部要做好審計整改的督促工作。
(審計風控部 陳陶濤)